审计署办公厅关于2022至2023年度内部审计科研课题立项的通知
各省、自治区、直辖市和计划单列市、新疆生产建设兵团审计厅(局),署机关各单位、各派出审计局、各特派员办事处,各有关高等院校、单位:
受审计署委托,中国内部审计协会于2023年5月至9月组织实施了2022至2023年度内部审计科研课题公开招标和立项评审工作。评审委员会经严格评审,择优确定6个课题为审计署2022至2023年度内部审计科研课题(见附件)。
各课题组应尽快制定课题研究方案,组织开展研究工作??翁庾樗诘ノ挥ξ翁庋芯刻峁┍匾奶跫椭С?,加强对课题研究的过程管理。中国内部审计协会要认真组织对课题的过程管理、中期检查和结项评审工作,确??翁庋芯砍晒闹柿亢退?。
各课题组应积极配合中国内部审计协会开展课题管理相关工作,并在2024年10月8日前将课题研究报告(一式10份)报中国内部审计协会??翁庋芯勘ǜ嬉鄣忝魅?,论据充分,论证严密、方法得当,引用资料、数据规范,不少于3万字。
附件:2022至2023年度内部审计科研课题立项表
审计署办公厅
2023年9月12日
(此件主动公开)
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